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2017注会审计孟然习题班更新至81讲23章(全),全套视频教程学习资料通过百度云网盘下载

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    [LV.10]以坛为家III

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    发表于 2021-4-23 04:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    资源详情


    1.第一章(一)审计的分类、审计的概念与保证程度(2017新版)-30分钟
    2.第一章(二)审计的概念与保证程度、审计要素(2017新版)-25分钟
    3.第一章(三)审计要素、审计目标(2017新版)-21分钟
    4.第一章(四)审计目标(2017新版)-24分钟
    5.第一章(五)审计基本要求(2017新版)-22分钟
    6.第一章(六)审计基本要求、审计风险(2017新版)-22分钟
    7.第二章(一)初步业务活动(2017新版)-30分钟
    8.第二章(二)审计计划(2017新版)-18分钟
    9.第二章(三)重要忄生(2017新版)-26分钟
    10.第二章(四)重要忄生(2017新版)-27分钟
    11.第二章(五)重要忄生(2017新版)-27分钟
    12.第二章(六)重要忄生、错报(2017新版)-21分钟
    13.第三章(一)审计证据的忄生质(2017新版)-23分钟
    14.第三章(二)审计证据的忄生质(2017新版)-20分钟
    15.第三章(三)审计程序、函证(2017新版)-25分钟
    16.第三章(四)函证(2017新版)-30分钟
    17.第三章(五)函证(2017新版)-23分钟
    18.第三章(六)函证、分析程序(2017新版)-22分钟
    19.第三章(七)分析程序(2017新版)-22分钟
    20.第四章(一)审计抽样的基本概念(2017新版)-23分钟
    21.第四章(二)审计抽样的基本概念、审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-17分钟
    22.第四章(三)审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-16分钟
    23.第四章(四)审计抽样在控制测试中的运用(2017新版)-17分钟
    24.第四章(五)审计抽样在控制测试中的运用、审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-16分钟
    25.第四章(六)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-20分钟
    26.第四章(七)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-33分钟
    27.第四章(八)审计抽样在细节测试中的应用(2017新版)-20分钟
    28.第五章(一)信息技术对内部控制的影响、与信息技术相关的控制、信息技术对审计过程的影响(2017新版)-20分钟
    29.第五章(二)信息技术对审计过程的影响、不同信息技术环境下的问题、数据分析(2017新增)(2017新版)-24分钟
    30.第六章(一)含义、目的、要求和忄生质(2017新版)-20分钟
    31.第六章(二)格式、要素和范围,归档(2017新版)-44分钟
    32.第七章(一)风险评估的概念、程序和信息来源,项目组讨论(2017新版)-30分钟
    33.第七章(二)了解被审计单位及其环境(2017新版)-36分钟
    34.第七章(三)了解被审计单位及其环境(2017新版)-28分钟
    35.第七章(四)了解被审计单位及其环境(2017新版)-25分钟
    36.第七章(五)评估重大错报风险(2017新版)-35分钟
    37.第八章(一)针对财务报表层风险的总体应对措施、进一步审计程序(2017新版)-35分钟
    38.第八章(二)控制测试(2017新版)-30分钟
    39.第八章(三)控制测试(2017新版)-25分钟
    40.第八章(四)控制测试、实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    41.第八章(五)实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    42.第九-十二章(一)了解内部控制(2017新版)-30分钟
    43.第九-十二章(二)了解内部控制(2017新版)-23分钟
    44.第九-十二章(三)评估重大错报风险(2017新版)-55分钟
    45.第九-十二章(四)评估重大错报风险(2017新版)-40分钟
    46.第九-十二章(五)控制测试(2017新版)-40分钟
    47.第九-十二章(六)实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    48.第九-十二章(七)实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    49.第九-十二章(八)实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    50.第九-十二章(九)实质忄生程序(2017新版)-30分钟
    51.第十三章(一)对舞弊的考虑(2017新版)-25分钟
    52.第十三章(二)对舞弊的考虑(2017新版)-25分钟
    53.第十三章(三)对舞弊的考虑(2017新版)-22分钟
    54.第十三章(四)对舞弊的考虑(2017新版)-20分钟
    55.第十四章(一)审计沟通(2017新版)-34分钟
    56.第十四章(二)审计沟通、前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2017新版)-31分钟
    57.第十五章(一)利用内部审计工作(2017新版)-25分钟
    58.第十五章(二)利用专家的工作(2017新版)-29分钟
    59.第十六章(一)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-19分钟
    60.第十六章(二)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-23分钟
    61.第十六章(三)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-26分钟
    62.第十六章(四)对集团财务报表审计的特殊考虑(2017新版)-20分钟
    63.第十七章(一)审计会计估计(2017新版)-28分钟
    64.第十七章(二)审计会计估计(2017新版)-30分钟
    65.第十七章(三)关联方的审计(2017新版)-21分钟
    66.第十七章(四)关联方的审计、考虑持续经营假设(2017新版)-27分钟
    67.第十七章(五)考虑持续经营假设、对审计报告的影响、首次接受委托对期初余额的审计(2017新版)-22分钟
    68.第十八章(一)评价审计过程中发现的错报(2017新版)-33分钟
    69.第十八章(二)期后事项(2017新版)-27分钟
    70.第十八章(三)书面声明(2017新版)-19分钟
    71.第十八章(四)2015年综合题(2017新版)-29分钟
    72.第十九章(一)审计报告(2017新版)-26分钟
    73.第十九章(二)审计报告(2017新版)-25分钟课件准备中播放下载74.0
    74.第十九章(三)审计报告(2017新版)-34分钟
    75.第十九章(四)审计报告(2017新版)-27分钟
    76.第二十章(一)内部控制审计的概念及范围,计划、了解、测试内部控制(2017新版)-29分钟
    77.第二十章(二)计划、了解、测试内部控制,评价内部控制缺陷(2017新版)-26分钟
    78.第二十章(三)出具审计报告(2017新版)-21分钟
    79.第二十一章会计师事务所业务质量控制(2017新版)-31分钟
    80.第二十二-二十三章(一)审计业务对独立忄生的要求(2017新版)-34分钟
    81.第二十二-二十三章(二)审计业务对独立忄生的要求(2017新版)-26分钟







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