实例分析出口退税税务风险规避及其筹划方式视频课程 巴...
课程简介
随着对外贸易的迅猛发展和复杂多变,使得出口退税的各种不确定因素也逐渐增多,且生产企业出口退税业务牵涉到的内外部业务部门和业务资料比较多,所涉及的相关税收政策也频繁更新,在具体操作中由于未把握好相关税收政策及会计核算制度而导致税务风险的企业笔笔皆是,如何才能综合各方面的资料做出准确账务、税务处理?如何充分地把握出口货物在出口报关环节存在的各种税收优惠政策做好出口退税的筹划?显然,无论选用哪种方式都需要进行计算,征退税率差额的大小、国内采购料件的多少、增值幅度的高低会影响筹划方式的选择。本期课程,我们将带着这些疑问一起来聊聊,企业如何根据计算结果,选择有利的加工贸易方式并有效规避税务风险。
课程收益
案例详解生产企业出口退税常见税务风险及其应对措施
从业务流程剖析企业内部税务风险体系的建立
出口退税的税收筹划思路及出口方式的选择
课程大纲
——生产企业出口退税常见税务风险
计税出口销售收入不准确
申报、抵扣时间不及时
“运保佣”冲减金额不准确
……
——外贸企业出口退税常见税务风险
时效风险:认证超期vs申报超期
5方面的单证管理风险
业务流风险:三流一致的风险
——企业内控机制不完善的税务风险
核算风险
骗取出口退税违法风险
——出口退税政策多变的税务风险
相关政策盘点及解析
增值税免税处理vs视同内销
——实例详解如何应对出口退税税务风险
掌握抵扣、申报、备案、资料保存时间的相关规定
关注申报的流程
关注特殊情况需要提供给税务机关的资料和关注税务机关要求备案的单证
强化税务风险的组织结构控制
建立健全税务风险管理制度
——保税形态的出口退税筹划
——出口方式的选择:来料&进料
适合对象
会计,财务主管,财务经理,税务经理
课程章节
1. 生产企业出口退税常见税务风险
2. 外贸企业出口退税常见税务风险
3. 企业内控机制不完善的税务风险
4. 出口退税政策多变的税务风险
5. 应对出口退税税务风险1:掌握政策相关规定
6. 应对出口退税税务风险2:合理规划涉税业
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